Orden de Compra. Nº3760-968-SE10 "MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Monte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-968-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-152-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 10580,15
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido6BarraPEGAMENTO STICK FIX, PRO ARTE, 21 GRS.  $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.416 $ 1.416
31201512
Cinta Transparente2RolloCINTA DE EMBALAJE  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 390
31201512
Cinta Transparente4UnidadROLLO SCTOCH, CHICO  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 240
14111531
Libros o cuadernos de registro5UnidadCUADERNOS DE TRABAJO, RHEIN  $ 2.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.875 $ 13.875
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección1CajaLAPIZ CORRECTOR PAPER MATE  $ 5.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.620 $ 5.620
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5ResmaPAPEL FOTOCOPIA CARTA, BOREAL  $ 1.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.390 $ 9.390
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaPAPEL FOTOCOPIA OFICIO, BOREAL  $ 2.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.150 $ 22.150
44122001
Archivadores de fichas4UnidadARCHIVADORES OFICIO, ISOFIT  $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.604 $ 2.604
Total Neto $ 55.685
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.580
TOTAL OC $ 66.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.