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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3760-968-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ABARROTES,BEBIDAS,LACTEOS,CONFITES Y OTROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3760-31-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IM De El Monte - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
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R.U.T. |
69.073.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertadores 277 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
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R.U.T. |
69.073.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertadores 531 |
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Comuna |
El Monte
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Impuesto |
5985 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertadores 531 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-10-2011 |
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Proveedor |
SOLO FRESCO LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LIMITADA
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R.U.T. |
76.102.347-0 |
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Sucursal |
SOLO FRESCO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Galletas dulces o pastelitos | 60 | Unidad | RAYITAS MARINELA | |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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| Leche o productos de mantequilla | 60 | Unidad | YOGURT | |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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| Jugos y néctar envasados | 60 | Unidad | CAJAS DE JUGOS DE 200CC COLUM | |
$ 180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.800
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$ 10.800
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| Galletas dulces o pastelitos | 60 | Unidad | PAQUETES DE GALLETAS MINI | |
$ 95,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.700
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$ 5.700
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Total Neto
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$ 31.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.985
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$ 37.485
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.