Orden de Compra. Nº3760-970-SE11 "MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-970-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-136-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 302537
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa5Unidad no definidaperfil tubular 3"x3MM  $ 25.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.500 $ 125.500
31211910
Mitones10Unidad no definidapares de guantes de cabritilla  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
11101712
Aleación ferrosa80Unidad no definidaperfiltubular 1 3/4 x 2mm  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.000 $ 784.000
11101712
Aleación ferrosa2Unidad no definidaperfil tubular 1"x1.5mm  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
23171509
Soldadura10Unidad no definidakilos de soldadura 6011-3/32  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
31211501
Pinturas al esmalte4Unidad no definidagalones esmalte rojo anticorrosivo  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10Unidad no definidalitros diluyente sintetico  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
31211904
Brochas10Unidad no definidabrochas de 2 1/2  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
42151805
Discos de acabado o pulido10Unidad no definidadisco de corte metal de 7  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31211501
Pinturas al esmalte4Unidad no definidagalones de esmalte sintetico verde oscuro  $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400
11111611
Grava10Unidad no definidaMTS3 DE GRAVILLA  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30111601
Cemento100Unidad no definidaSACOS DE CEMENTO  $ 3.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000
11111701
Arena silícea10Metro CúbicoMTS3 DE ARENA GRUESA  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 1.592.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.537
TOTAL OC $ 1.894.837


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.