Orden de Compra. Nº3760-99-AG26 "INSUMOS DEMARCACION Y MANTENCION DE CALLES - TRANSITO / FORM 18 / 3760-141-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-99-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DEMARCACION Y MANTENCION DE CALLES - TRANSITO / FORM 18 / 3760-141-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277
Comuna El Monte
Impuesto 344584
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fenix SpA
Razón Social COMERCIAL FENIX SPA
R.U.T. 77.889.104-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fenix SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO PARA PINTAR DE PELO 12cm  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
46182003
Máscaras de gas6UnidadMASCARILLA PARA GASES 3M6000 + FILTROS 3M6003 GAS, ACIDO Y/O LACRIMOGENAS TALLA L O SIMILAR  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO PARA PINTAR DE PELO 18cm  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
31211604
Diluyentes para pinturas60LitroLITROS DE DILUYENTE ACRILICO PARA PINTURA ALTO TRAFICO  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
31211904
Brochas4PackSET DE BROCHA DE 1" 2" Y 3" PATAGON O SIMILAR  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
46181504
Guantes protectores8ParPAR DE GUANTES PARA SOLDAR 16" MARCA TOTAL O SIMILAR  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores40SacoSACOS DE ARENA GRUESA PARA CONCRETO DE 25KG  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores40SacoSACOS DE GRAVILLA DE 25KG  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
27111714
Llaves para tuercas especiales1JuegoJUEGO DE LLAVES PUNTA CORONA MEDIDAS DE 8mm HASTA 24mm  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211504
Pinturas de cobertura15TinetaTINETA PINTURA ALTO TRAFICO COLOR AMARILLO MARCA PASSOL O SIMILAR  $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000
31211504
Pinturas de cobertura15TinetaTINETA PINTURA ALTO TRAFICO COLOR BLANCO MARCA PASSOL O SIMILAR  $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000
Total Neto $ 1.813.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 344.584
TOTAL OC $ 2.158.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.