Orden de Compra. Nº3760-991-AG20 "MATERIAL DE OFICINA - OMIL / FORM 121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-991-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA - OMIL / FORM 121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 531
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2490 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277
Comuna El Monte
Impuesto 36981,03
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121504
Rotuladores de caligrafía20Unidad no definida PLUMON PIZARRA ISOFIT DIF COLORES $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
44121708
Marcadores19Unidad no definida DESTACADOR VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROSA, CELESTE TORI $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.598 $ 4.598
14111506
Papel para impresora del ordenador1Unidad no definida CJ LAM. TERMOLAMINADO CARNET X100 IBICO $ 3.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.070 $ 3.070
44111516
Agendas4Unidad no definida AGENDAS DIA A DIA SCOTT NEGRA O CAFE $ 9.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.540 $ 37.540
44122011
Carpetas para archivos15Unidad no definida CARPETAS PLASTIFICADAS C/ELASTICO BUHO $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
44122011
Carpetas para archivos10Unidad no definida CARPETAS OFICIO 20 FUNDAS ARTEL NEGRA $ 2.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.550 $ 24.550
44111503
Bandejas de correspondencia4Unidad no definida BANDEJA METALICA MALLA ESCRITORIO X3 PISOS $ 7.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.596 $ 29.596
44111509
Portalápiz5Unidad no definida PORTA LAPIZ MALLA 9X10 HAND $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
44111502
Organizadores para cajones de escritorio1Unidad no definida ORGANIZADOR DE ESCRITORIO ACRIMET $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
14111531
Libros o cuadernos de registro6Unidad no definida CUADERNOS TAPA DURA 1/2 OF HJS TORRE $ 2.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.338 $ 13.338
44121701
Lápiz pasta3Unidad no definida CJ LAPIZ BIC AZUL X50 $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
14111530
Notas de papel autoadhesivo2Unidad no definida SET DE NOTAS ADHESIVAS 4 COLORES TORRE $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
14111531
Libros o cuadernos de registro15Unidad no definida CUADERNOS UNIVERSITARIOS D/E COLON 100HJS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
14111506
Papel para impresora del ordenador1Unidad no definida CJ LAM. TERMOLAMINADO OFICIO X100 DIAZOL $ 14.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.765 $ 14.765
Total Neto $ 194.637
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.981
TOTAL OC $ 231.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.