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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3762-1025-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-05-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ENCUENTRO EMPRESARIAL OMIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3762-114-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Paillaco
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R.U.T. |
69.200.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackena 340 |
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Comuna |
Paillaco
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Impuesto |
1909,5797962 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackena 340 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
manuel navarro gomez |
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Razón Social |
MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
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R.U.T. |
10.000.391-0 |
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Sucursal |
manuel navarro gomez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 5 | Paquete | 05 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS | 05 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS |
$ 387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.935
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$ 1.933
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50201713
| Bolsitas de te | 1 | Caja | 01 CAJA DE TE | 01 CAJA DE TE |
$ 2.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.395
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$ 2.395
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 2 | Litro | 02 JUGOS NECTAR | 02 JUGOS NECTAR |
$ 773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.546
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$ 1.546
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50201706
| Café | 1 | Unidad | 01 TARRO DE CAFE | 01 TARRO DE CAFE |
$ 3.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.269
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$ 3.269
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70141507
| Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar | 1 | kilogramo | 01 KILO DE AZUCAR | 01 KILO DE AZUCAR |
$ 538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 538
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$ 538
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14111705
| Servilletas de papel | 2 | Unidad | 02 PTS SERVILLETAS | 02 PTS SERVILLETAS |
$ 185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 370
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$ 370
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Total Neto
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$ 10.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.910
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$ 11.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.