Orden de Compra. Nº
3762-1046-SE19
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Materiales de oficina,Ocam
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3762-1046-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de oficina,Ocam
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-29-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Vicuña Mackena 340
Comuna
Paillaco
Impuesto
60911,3256301986
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T.
7.114.255-8
Sucursal
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
10
Unidad
POS-IT PEQUEÑOS
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.126
44111514
Porta timbres
7
Unidad
HUELLEROS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.827
$ 8.824
44122011
Carpetas para archivos
15
Unidad
CARPETAS CON FORRO PLASTICO
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.824
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad
CARPETAS ACORDEÓN ARCHIVADORES
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.100
$ 189.076
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Unidad
RESMAS HOJAS OFICIO
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.805
$ 16.806
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
7
Unidad
RESMAS HOJAS CARTA
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.587
$ 20.588
55121618
Fundas de etiquetas
6
Unidad
PAQUETE FUNDAS OFICIO
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.166
$ 20.167
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
LAPICES TINTA GEL AZUL
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.210
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
5
Unidad
POS-IT GRANDES
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.965
$ 15.966
Total Neto
$ 320.586
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.911
TOTAL OC
$ 381.497
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.