Orden de Compra. Nº3762-1046-SE19 "Materiales de oficina,Ocam"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-1046-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina,Ocam
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-29-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 60911,3256301986
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T. 7.114.255-8
Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10Unidad POS-IT PEQUEÑOS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.126
44111514
Porta timbres7Unidad HUELLEROS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.827 $ 8.824
44122011
Carpetas para archivos15Unidad CARPETAS CON FORRO PLASTICO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
44122011
Carpetas para archivos50Unidad CARPETAS ACORDEÓN ARCHIVADORES $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.100 $ 189.076
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Unidad RESMAS HOJAS OFICIO $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.805 $ 16.806
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora7Unidad RESMAS HOJAS CARTA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.587 $ 20.588
55121618
Fundas de etiquetas6Unidad PAQUETE FUNDAS OFICIO $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.166 $ 20.167
44121701
Lápiz pasta20Unidad LAPICES TINTA GEL AZUL $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.210
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5Unidad POS-IT GRANDES $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.965 $ 15.966
Total Neto $ 320.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.911
TOTAL OC $ 381.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.