Orden de Compra. Nº3762-1067-SE14 "D.O.M"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-1067-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-08-2014
Nombre de la Orden de Compra D.O.M
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 6059,24333296
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1Galón01 GALON ESMALE VERDE MANZANA01 GALON ESMALTE VERDE MANZANA $ 16.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.555 $ 16.555
31211501
Pinturas al esmalte1Galón01 GALON ANTIOXIDO01 GALON ANTIOXIDO $ 10.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.672 $ 10.672
39111810
Interruptor de lámpara5Unidad05 PARTIDORES05 PARTIDORES $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965 $ 966
31211904
Brochas1Unidad01 BROCHA01 BROCHA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad01 LITRO DE AGUARRAS01 LITRO DE AGUARRAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)1Unidad01 COPLA PVC 2001 COPLA PVC 20 $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92 $ 92
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad01 PEGAMEN TO VINILIT01 PEGAMENTO VINILIT $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496
Total Neto $ 31.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.059
TOTAL OC $ 37.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.