Orden de Compra. Nº3762-11-SE25 "Reparaciones solicitadas por DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-11-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Reparaciones solicitadas por DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 31667,87
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Israel
Razón Social CONSTRUCCIONES JOSE ORTEGA E.I.R.L.
R.U.T. 77.093.135-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jose Israel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1UnidadLínea 1: GASFITERÍA SEGÚN SPI 1145 DE DOM Y PRESUPUESTO ADJUNTO  $ 10.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.673 $ 10.673
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1GlobalLínea 1: GASFITERÍA SEGÚN SPI 1144 DE DOM Y PRESUPUESTO ADJUNTOLINEA 1 GASFITERIA $ 156.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
Total Neto $ 166.673
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.668
TOTAL OC $ 198.341


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.