Orden de Compra. Nº
3762-1181-SE13
"
MATERIALES OFICINA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3762-1181-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-115-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Vicuña Mackena 340
Comuna
Paillaco
Impuesto
8752,16
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes
4
Unidad
10790 |SACACORCHETE PALANCA SIL REY
10790 |SACACORCHETE PALANCA SIL REY
$ 205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 820
$ 820
44122010
Divisores
2
Paquete
81958 |SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COL
81958 |SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COL
$ 2.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.772
$ 4.772
44121708
Marcadores
10
Unidad
24367NJ |DESTACADOR PELIKAN 432 TEXTMARKER NARA
24367NJ |DESTACADOR PELIKAN 432 TEXTMARKER NARA
$ 127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.270
$ 1.270
14111536
Tarjetas de socio o libro de biblioteca
2
Paquete
82702 |TARJETA BLANCA T/ AMERIC.9X21 180GR P/1
82702 |TARJETA BLANCA T/ AMERIC.9X21 180GR P/1
$ 1.946,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.892
$ 3.892
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
16234 |CINTA ADHE. INVISIBLE 19X25 MT MAGICA 3
16234 |CINTA ADHE. INVISIBLE 19X25 MT MAGICA 3
$ 1.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.605
$ 7.605
44121708
Marcadores
9
Unidad
|24367AM |DESTACADOR PELIKAN 432 TEXTMARKER AMAR
|24367AM |DESTACADOR PELIKAN 432 TEXTMARKER AMAR
$ 127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.143
$ 1.143
31201517
Cinta para empaquetar
3
Unidad
|18518 |DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIA
|18518 |DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIA
$ 941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.823
$ 2.823
44122011
Carpetas para archivos
39
Unidad
10579CE |CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY CELESTE
10579CE |CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY CELESTE
$ 53,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.067
$ 2.067
44122104
Clips para papel
3
Paquete
34050 |ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID BALI
34050 |ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID BALI
$ 361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.083
$ 1.083
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
83318 |ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ORGAREX BURDEO
83318 |ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ORGAREX BURDEO
$ 633,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.330
$ 6.330
44121505
Sobres especiales
20
Paquete
11461 |SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD
11461 |SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD
$ 465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
43201801
Unidades de discos flexibles
2
Unidad
27201 |PEN DRIVE 4GB SANDISK STANDARD SDCZ500
27201 |PEN DRIVE 4GB SANDISK STANDARD SDCZ500
$ 2.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.959
Total Neto
$ 46.064
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.752
TOTAL OC
$ 54.816
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.