Orden de Compra. Nº3762-1181-SE13 "MATERIALES OFICINA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-1181-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-115-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 8752,16
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes4Unidad10790 |SACACORCHETE PALANCA SIL REY 10790 |SACACORCHETE PALANCA SIL REY $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820
44122010
Divisores2Paquete81958 |SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COL81958 |SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COL $ 2.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.772 $ 4.772
44121708
Marcadores10Unidad24367NJ |DESTACADOR PELIKAN 432 TEXTMARKER NARA24367NJ |DESTACADOR PELIKAN 432 TEXTMARKER NARA $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270 $ 1.270
14111536
Tarjetas de socio o libro de biblioteca2Paquete82702 |TARJETA BLANCA T/ AMERIC.9X21 180GR P/182702 |TARJETA BLANCA T/ AMERIC.9X21 180GR P/1 $ 1.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.892 $ 3.892
31201517
Cinta para empaquetar5Unidad16234 |CINTA ADHE. INVISIBLE 19X25 MT MAGICA 316234 |CINTA ADHE. INVISIBLE 19X25 MT MAGICA 3 $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.605 $ 7.605
44121708
Marcadores9Unidad|24367AM |DESTACADOR PELIKAN 432 TEXTMARKER AMAR|24367AM |DESTACADOR PELIKAN 432 TEXTMARKER AMAR $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.143 $ 1.143
31201517
Cinta para empaquetar3Unidad|18518 |DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIA|18518 |DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIA $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.823 $ 2.823
44122011
Carpetas para archivos39Unidad10579CE |CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY CELESTE10579CE |CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY CELESTE $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.067 $ 2.067
44122104
Clips para papel3Paquete34050 |ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID BALI34050 |ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID BALI $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.083 $ 1.083
44122001
Archivadores de fichas10Unidad83318 |ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ORGAREX BURDEO83318 |ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ORGAREX BURDEO $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.330 $ 6.330
44121505
Sobres especiales20Paquete11461 |SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD11461 |SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
43201801
Unidades de discos flexibles2Unidad27201 |PEN DRIVE 4GB SANDISK STANDARD SDCZ50027201 |PEN DRIVE 4GB SANDISK STANDARD SDCZ500 $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.959
Total Neto $ 46.064
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.752
TOTAL OC $ 54.816


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.