Orden de Compra. Nº3762-1285-SE17 "MATERIALES DE OFICINA PARA DPTO SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-1285-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA DPTO SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-69-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 25242,84178
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T. 7.114.255-8
Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador20Unidad no definidaRESMA OFICIO  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.540 $ 65.546
14111506
Papel para impresora del ordenador10Unidad no definidaRESMA CARTA  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570 $ 28.571
44121506
Sobres estándar50Unidad no definidaSOBRES OFICIO  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidaLAPICES PENTEL  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605
44122011
Carpetas para archivos20Unidad no definidaCARPETAS PLASTICO  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2Unidad no definidaSTICK FIX  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
44121708
Marcadores4Unidad no definidaDESTACADOR  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689
44121802
Líquido corrector2Unidad no definidaCORECTOR  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
44121618
Tijeras1Unidad no definidaTIJERAS  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidaLAPIZ BIC  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
60101722
Libretas de notas2Unidad no definidaBLOCK APUNTES  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
Total Neto $ 132.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.243
TOTAL OC $ 158.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.