Orden de Compra. Nº3762-1290-SE19 "Materiales para planta de tratamiento, Dom"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-1290-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales para planta de tratamiento, Dom
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-44-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 1729,25061
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE
R.U.T. 76.145.979-1
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2Unidad BROCHA CERDA NATURAL 2 $ 973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.946 $ 1.946
15121527
Aceite de turbina1Unidad LUBRICANTE WT-400 TRUPER $ 2.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.139 $ 2.139
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad SILICONA BLANCA 280 ML ITASIL $ 2.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.193 $ 2.193
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad AGUARRÁS MINERAL LITRO $ 1.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.326 $ 1.326
47131502
Paños de limpieza1Unidad PAÑO LIMPIEZA COLOR $ 1.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.497 $ 1.497
Total Neto $ 9.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.729
TOTAL OC $ 10.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.