Orden de Compra. Nº3762-1318-SE18 "INSUMOS PARA JORNADA MUJER AUTO-CUIDADO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-1318-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA JORNADA MUJER AUTO-CUIDADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 3793,61344536792
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Italia
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal La Italia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca20Unidad no definida NARANJAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
50201706
Café1Unidad CAFE 100 GRS. $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933
50161510
Sacarina o sucralosa1Unidad AZUCAR $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50Unidad UND. VASOS PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
50201713
Bolsitas de te1Unidad CAJA 100 BOLSITAS $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345
50101634
Fruta fresca20Unidad UNIDADES DE PLATANOS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
50101634
Fruta fresca20Unidad UND. DE MANZANAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
Total Neto $ 19.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.794
TOTAL OC $ 23.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.