Orden de Compra. Nº3762-134-SE24 "Materiales DOM Operaciones"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-134-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales DOM Operaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-29-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Paillaco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002014/1 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 340
Comuna Paillaco
Impuesto 6720,68
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T. 76.145.979-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20122342
Alambre de Slickline1Unidad ALAMBRE PUAS 14 X 100 MT $ 16.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.328 $ 16.328
15121527
Aceite de turbina1Unidad LUBRICANTE SUPER LUB 300 ML LOCTITE $ 5.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.570 $ 5.570
15111505
Butano2Unidad GAS BUTANO DESECHABLE 190GR CON VALVULA YANES $ 1.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.712 $ 3.712
27111706
Llave de tuercas de boca abierta2Unidad LLAVE BOLA JARDIN 1/2 REFORZADA AZUL TAUMM $ 3.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.482 $ 7.482
27112103
Abrazaderas6Unidad ABRAZADERA CREM 3/4"R (16-23MM) $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
Total Neto $ 35.372
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.721
TOTAL OC $ 42.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.