Orden de Compra. Nº
3762-1375-SE12
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MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SOCIAL PAILLACO.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3762-1375-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
21-08-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SOCIAL PAILLACO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-104-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Vicuña Mackena 340
Comuna
Paillaco
Impuesto
2355,0424
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T.
7.114.255-8
Sucursal
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41111604
Reglas
4
Unidad
REGLAS 30 CM.
REGLAS 30 CM.
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.345
55121804
Distintivos o porta distintivos
5
Unidad
PORTA CREDENCIALES
PORTA CREDENCIALES
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
44121613
Saca corchetes
3
Unidad
SACA CORCHETES
SACA CORCHETES
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
44121612
Cuchillos cartoneros
2
Unidad
CORTA PAPELES
CORTA PAPELES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
60121535
Goma de borrar
4
Unidad
GOMA DE BORRAR
GOMA DE BORRAR
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
53121701
Porta documentos
1
Unidad
PORTA AGENDA
PORTA AGENDA
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA STIC FIX
PEGAMENTO EN BARRA STIC FIX
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
60121502
Rotuladores de base disolvente
3
Unidad
PLUMONES PERMANENTES (ROJO, NEGRO Y AZUL)
PLUMONES PERMANENTES (ROJO, NEGRO Y AZUL)
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
14111610
Cartulina
6
Pliego
PLIEGOS DE CARTULINA
PLIEGOS DE CARTULINA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
Total Neto
$ 12.395
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.355
TOTAL OC
$ 14.750
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.