Orden de Compra. Nº3762-1375-SE12 "MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SOCIAL PAILLACO."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-1375-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-08-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SOCIAL PAILLACO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-104-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 2355,0424
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T. 7.114.255-8
Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111604
Reglas4UnidadREGLAS 30 CM.REGLAS 30 CM. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
55121804
Distintivos o porta distintivos5UnidadPORTA CREDENCIALESPORTA CREDENCIALES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
44121613
Saca corchetes3UnidadSACA CORCHETESSACA CORCHETES $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
44121612
Cuchillos cartoneros2UnidadCORTA PAPELESCORTA PAPELES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
60121535
Goma de borrar4UnidadGOMA DE BORRARGOMA DE BORRAR $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
53121701
Porta documentos1UnidadPORTA AGENDAPORTA AGENDA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadPEGAMENTO EN BARRA STIC FIXPEGAMENTO EN BARRA STIC FIX $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
60121502
Rotuladores de base disolvente3UnidadPLUMONES PERMANENTES (ROJO, NEGRO Y AZUL)PLUMONES PERMANENTES (ROJO, NEGRO Y AZUL) $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
14111610
Cartulina6PliegoPLIEGOS DE CARTULINAPLIEGOS DE CARTULINA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
Total Neto $ 12.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.355
TOTAL OC $ 14.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.