Orden de Compra. Nº
3762-1380-SE17
"
MATERIALES DE FERRETERIA TALLER RECICLAJE
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3762-1380-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-10-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA TALLER RECICLAJE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-1-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Vicuña Mackena 340
Comuna
Paillaco
Impuesto
23947,98
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Tuchie
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE
R.U.T.
76.145.979-1
Sucursal
Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHA CERDA GRIS 3 1/2
$ 3.568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.272
$ 14.272
31211701
Esmaltes
2
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA GALON
$ 14.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.160
$ 28.160
31211701
Esmaltes
1
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA AZUL
$ 16.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.478
$ 16.478
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad no definida
RODILLO ESPONJA 18 CM
$ 1.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.572
$ 2.572
31211507
Pinturas en aerosol
1
Unidad no definida
SPRAY FLUORESCENTE ROJO
$ 3.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.874
$ 3.874
31211507
Pinturas en aerosol
1
Unidad no definida
SPRAY DORADO 277 GR
$ 3.465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.465
$ 3.465
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
BROCHA CERDA NATURAL 1 1/2
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.170
$ 1.170
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
BROCHA CERDA NATURAL 2 1/2
$ 1.138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.414
$ 3.414
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
BROCHA CERDA NATURAL 1
$ 308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad no definida
RODILLO ESPONJA 7 CM
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad no definida
RODILLO ESPONJA 12 CM
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.360
$ 2.360
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Unidad no definida
AGUARRAS MINERAL LT
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
31211505
Pinturas aceitosas
3
Unidad no definida
OLEO SUPER: 1 NARANJO / 2 CAFE
$ 3.719,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.157
$ 11.157
44122106
Chinches y tachuelas
2
Unidad no definida
TOPEROLES DORADOS 5/8
$ 6,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12
$ 12
31211910
Mitones
16
Unidad no definida
GUANTES MULTIFLEX NEGRO
$ 519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.304
$ 8.304
31211507
Pinturas en aerosol
10
Unidad no definida
SPRAY ESMALTE: 2 AMARILLO / 1 AZUL / 2 NARANJO / 2 VERDE / 1 CELESTE / 2 ROJOS
$ 2.601,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.010
$ 26.010
Total Neto
$ 126.972
Descuento
$ 930
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.948
TOTAL OC
$ 149.990
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.