Orden de Compra. Nº3762-1380-SE17 "MATERIALES DE FERRETERIA TALLER RECICLAJE "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-1380-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA TALLER RECICLAJE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-1-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 23947,98
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE
R.U.T. 76.145.979-1
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA CERDA GRIS 3 1/2  $ 3.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.272 $ 14.272
31211701
Esmaltes2Unidad no definidaESMALTE AL AGUA GALON  $ 14.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.160 $ 28.160
31211701
Esmaltes1Unidad no definidaESMALTE AL AGUA AZUL  $ 16.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.478 $ 16.478
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLO ESPONJA 18 CM  $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.572 $ 2.572
31211507
Pinturas en aerosol1Unidad no definidaSPRAY FLUORESCENTE ROJO  $ 3.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.874 $ 3.874
31211507
Pinturas en aerosol1Unidad no definidaSPRAY DORADO 277 GR  $ 3.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.465 $ 3.465
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA CERDA NATURAL 1 1/2  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA CERDA NATURAL 2 1/2  $ 1.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.414 $ 3.414
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA CERDA NATURAL 1  $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLO ESPONJA 7 CM  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLO ESPONJA 12 CM  $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
31211604
Diluyentes para pinturas2Unidad no definidaAGUARRAS MINERAL LT  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
31211505
Pinturas aceitosas3Unidad no definidaOLEO SUPER: 1 NARANJO / 2 CAFE  $ 3.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.157 $ 11.157
44122106
Chinches y tachuelas2Unidad no definidaTOPEROLES DORADOS 5/8  $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12 $ 12
31211910
Mitones16Unidad no definidaGUANTES MULTIFLEX NEGRO  $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.304 $ 8.304
31211507
Pinturas en aerosol10Unidad no definidaSPRAY ESMALTE: 2 AMARILLO / 1 AZUL / 2 NARANJO / 2 VERDE / 1 CELESTE / 2 ROJOS  $ 2.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.010 $ 26.010
Total Neto $ 126.972
Descuento $ 930
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.948
TOTAL OC $ 149.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.