Orden de Compra. Nº
3762-1525-SE17
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MATERIALES PARA ESCUELA DE LUMACO
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3762-1525-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA ESCUELA DE LUMACO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-1-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Vicuña Mackena 340
Comuna
Paillaco
Impuesto
9553,01
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Tuchie
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE
R.U.T.
76.145.979-1
Sucursal
Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111902
Limas
1
Unidad no definida
LIMA PLANA 8 TRUPER
$ 1.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.880
$ 1.880
27112103
Abrazaderas
2
Unidad no definida
ABRAZADERA CREMALLERA 1.1
$ 241,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 482
$ 482
31162003
Clavos de acabado
2
Unidad no definida
CLAVOS 4" INCHALAM
$ 922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.844
$ 1.844
39121405
Terminales de cable o alambre
2
Unidad no definida
TERMINAL PLANSA HE 3/4
$ 198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 396
$ 396
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada
1
Unidad no definida
PISTOLA PARA REGAR PLASTICA 1/2
$ 1.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.958
$ 1.958
40142121
Carretes de manguera
50
Unidad no definida
MANGUERA JARDIN BICOLOR MTS
$ 648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.400
$ 32.400
21101801
Aspersores
1
Unidad no definida
ASPERSOR PLASTICO C/ ESTACA
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.100
$ 3.100
31162003
Clavos de acabado
2
Unidad no definida
CLAVOS 3" KG INCHALAM
$ 922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.844
$ 1.844
11151502
Fibras de nilon
20
Unidad no definida
MTS NYLON PARA DESBROSADORA
$ 147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
15121501
Aceite de motor
1
Unidad no definida
ACEITE MOTOSIERRA 2T 500 CC
$ 3.509,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.509
$ 3.509
Total Neto
$ 50.353
Descuento
$ 74
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.553
TOTAL OC
$ 59.832
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.