Orden de Compra. Nº3762-1525-SE17 "MATERIALES PARA ESCUELA DE LUMACO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-1525-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESCUELA DE LUMACO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-1-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 9553,01
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE
R.U.T. 76.145.979-1
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111902
Limas1Unidad no definidaLIMA PLANA 8 TRUPER  $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880
27112103
Abrazaderas2Unidad no definidaABRAZADERA CREMALLERA 1.1  $ 241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482 $ 482
31162003
Clavos de acabado2Unidad no definidaCLAVOS 4" INCHALAM  $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.844 $ 1.844
39121405
Terminales de cable o alambre2Unidad no definidaTERMINAL PLANSA HE 3/4  $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396 $ 396
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada1Unidad no definidaPISTOLA PARA REGAR PLASTICA 1/2  $ 1.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.958 $ 1.958
40142121
Carretes de manguera50Unidad no definidaMANGUERA JARDIN BICOLOR MTS  $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
21101801
Aspersores1Unidad no definidaASPERSOR PLASTICO C/ ESTACA  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
31162003
Clavos de acabado2Unidad no definidaCLAVOS 3" KG INCHALAM  $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.844 $ 1.844
11151502
Fibras de nilon20Unidad no definidaMTS NYLON PARA DESBROSADORA  $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
15121501
Aceite de motor1Unidad no definidaACEITE MOTOSIERRA 2T 500 CC  $ 3.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.509 $ 3.509
Total Neto $ 50.353
Descuento $ 74
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.553
TOTAL OC $ 59.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.