Orden de Compra. Nº
3762-1546-SE17
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MATERIALES PARA REPARACIONES EN CEMENTERIO
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3762-1546-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA REPARACIONES EN CEMENTERIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-1-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Vicuña Mackena 340
Comuna
Paillaco
Impuesto
20658,51
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Tuchie
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE
R.U.T.
76.145.979-1
Sucursal
Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
6
Unidad no definida
AMPOLLETA LED BOLA 15
$ 2.635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.810
$ 15.810
27111602
Martillos
1
Unidad no definida
MARTILLO CARPINTERO FIBRA 20
$ 5.267,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.267
$ 5.267
49121506
Juegos para reparar tiendas de campaña
1
Unidad no definida
PARCHE BICICLETA CHICO
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHA CERDA GRIS
$ 2.398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.592
$ 9.592
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad no definida
OLEO SUPERIOR NEGRO LT.
$ 3.719,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.719
$ 3.719
31162003
Clavos de acabado
2
Unidad no definida
CLAVOS TECHO HELICOIDAL 2.1
$ 2.623,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.246
$ 5.246
25172506
Neumáticos de bicicleta
3
Unidad no definida
NEUMATICO CARRETILLA CON
$ 3.778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.334
$ 11.334
27111508
Sierras
1
Unidad no definida
SERRUCHO CARPINTERO
$ 6.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
46171505
Llaves
15
Unidad no definida
LLAVE BOLA JARDIN 1/2
$ 1.944,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.160
$ 29.160
27111704
Enchufes
2
Unidad no definida
ENCHUFE EMBUT. DOBLE ARIS
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.180
$ 3.180
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
2
Unidad no definida
TEFLON 1/2 TRUPER
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 488
$ 488
42151805
Discos de acabado o pulido
3
Unidad no definida
LIJA FIERRO 150 NORTON
$ 417,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.251
$ 1.251
27111508
Sierras
1
Unidad no definida
SERRUCHO PODAR 16 STP - 16X
$ 4.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.555
$ 4.555
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad no definida
OLEO SUPER LADRILLO GALON
$ 12.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.193
$ 12.193
Total Neto
$ 109.095
Descuento
$ 366
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.659
TOTAL OC
$ 129.388
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.