Orden de Compra. Nº3762-1546-SE17 "MATERIALES PARA REPARACIONES EN CEMENTERIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-1546-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIONES EN CEMENTERIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-1-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 20658,51
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE
R.U.T. 76.145.979-1
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas6Unidad no definidaAMPOLLETA LED BOLA 15  $ 2.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.810 $ 15.810
27111602
Martillos1Unidad no definidaMARTILLO CARPINTERO FIBRA 20  $ 5.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.267 $ 5.267
49121506
Juegos para reparar tiendas de campaña1Unidad no definidaPARCHE BICICLETA CHICO  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA CERDA GRIS  $ 2.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.592 $ 9.592
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaOLEO SUPERIOR NEGRO LT.  $ 3.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.719 $ 3.719
31162003
Clavos de acabado2Unidad no definidaCLAVOS TECHO HELICOIDAL 2.1  $ 2.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.246 $ 5.246
25172506
Neumáticos de bicicleta3Unidad no definidaNEUMATICO CARRETILLA CON  $ 3.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.334 $ 11.334
27111508
Sierras1Unidad no definidaSERRUCHO CARPINTERO  $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
46171505
Llaves15Unidad no definidaLLAVE BOLA JARDIN 1/2  $ 1.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.160 $ 29.160
27111704
Enchufes2Unidad no definidaENCHUFE EMBUT. DOBLE ARIS  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2Unidad no definidaTEFLON 1/2 TRUPER  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 488
42151805
Discos de acabado o pulido3Unidad no definidaLIJA FIERRO 150 NORTON  $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.251 $ 1.251
27111508
Sierras1Unidad no definidaSERRUCHO PODAR 16 STP - 16X  $ 4.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.555 $ 4.555
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaOLEO SUPER LADRILLO GALON  $ 12.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.193 $ 12.193
Total Neto $ 109.095
Descuento $ 366
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.659
TOTAL OC $ 129.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.