|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3762-1565-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
19-10-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RURAL-PRODESAL GANADERO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3762-89-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Paillaco
|
|
R.U.T. |
69.200.900-2 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackena 340 |
|
Comuna |
Paillaco
|
|
Impuesto |
2533,865365 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackena 340 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
La Italia |
|
Razón Social |
MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
|
|
R.U.T. |
10.000.391-0 |
|
Sucursal |
La Italia |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202303
| Jugos y néctar concentrados | 2 | Unidad | | NECTAR 1,5 LTS. |
$ 924,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.848
|
$ 1.849
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 10 | Paquete | | GALLETAS SURTIDAS |
$ 462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.620
|
$ 4.622
|
50201706
| Café | 1 | Tarro | | CAFE 170 GRS. |
$ 3.269,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.269
|
$ 3.269
|
50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | kilogramo | | AZUCAR |
$ 664,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 664
|
$ 664
|
50201713
| Bolsitas de te | 1 | Caja | | TE SUPREMO 100 BLS. |
$ 2.933,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.933
|
$ 2.933
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.336
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.534
|
|
$ 15.870
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.