Orden de Compra. Nº3762-1671-SE15 "DEPORTES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-1671-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-11-2015
Nombre de la Orden de Compra DEPORTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-89-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 6081,596456
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuel navarro gomez
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal manuel navarro gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1Caja TE 100 BOL. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
14111705
Servilletas de papel1Unidad SERVILLETAS ELITE $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20Unidad VASOS PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
14111703
Toallas de papel1Unidad TOALLA NOVA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramo AZUCAR $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
50202303
Jugos y néctar concentrados3Unidad JUGOS WATT´S 1.5LTS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
50202310
Agua mineral2Unidad AGUA MINERAL $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.109
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad ENDULZANTE $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.748 $ 1.748
50181905
Galletas dulces o pastelitos6Unidad GALLETAS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.975
50181905
Galletas dulces o pastelitos6Unidad GALLETAS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.286
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2Unidad PIE DE LIMON $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.387
50201709
Café instantáneo1Tarro TARRO DE CAFE GR. $ 8.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
Total Neto $ 32.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.082
TOTAL OC $ 38.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.