Orden de Compra. Nº3762-1700-SE13 "PRODUCTOS PARA DIA DE LA MUJER MAPUCHE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-1700-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-09-2013
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS PARA DIA DE LA MUJER MAPUCHE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-114-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 7954,453645
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuel navarro gomez
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal manuel navarro gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151601
Semillas de trigo2kilogramo02 KILOS DE MOTE02 KILOS DE MOTE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50151605
Grasas comestibles de animal3kilogramo03 KILOS DE MANTECA03 KILOS DE MANTECA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.261
14111704
Papel higiénico6Unidad06 CONFORT06 CONFORT $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008
52121602
Servilletas4Unidad04 PAQUETES DE SERVILLETAS04 PAQUETES DE SERVILLETAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
50181709
Suministros para el horno1Unidad01 LEVADURA 500 GR01 LEVADURA DE 500 GR $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
10151515
Semillas o almácigos de cebolla4kilogramo04 KILOS DE CEBOLLA04 KILOS DE CEBOLLA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857
10151608
Semillas de aceite de ricino3Litro03 LITROS DE ACEITE03 LITROS DE ACEITE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50202311
Bebidas3Unidad03 BEBIDAS DE 3 LITROS C/U03 BEBIDAS DE 3 LITROS C/U $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.261
50221102
Harina de trigo2Unidad02 HARINAS DE 10 KG02 HARINAS DE 10 KG $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.462 $ 15.462
Total Neto $ 41.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.954
TOTAL OC $ 49.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.