Orden de Compra. Nº
3762-1700-SE13
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PRODUCTOS PARA DIA DE LA MUJER MAPUCHE
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3762-1700-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
PRODUCTOS PARA DIA DE LA MUJER MAPUCHE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-114-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Vicuña Mackena 340
Comuna
Paillaco
Impuesto
7954,453645
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
manuel navarro gomez
Razón Social
MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T.
10.000.391-0
Sucursal
manuel navarro gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10151601
Semillas de trigo
2
kilogramo
02 KILOS DE MOTE
02 KILOS DE MOTE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
50151605
Grasas comestibles de animal
3
kilogramo
03 KILOS DE MANTECA
03 KILOS DE MANTECA
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.260
$ 4.261
14111704
Papel higiénico
6
Unidad
06 CONFORT
06 CONFORT
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.008
$ 7.008
52121602
Servilletas
4
Unidad
04 PAQUETES DE SERVILLETAS
04 PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
50181709
Suministros para el horno
1
Unidad
01 LEVADURA 500 GR
01 LEVADURA DE 500 GR
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
10151515
Semillas o almácigos de cebolla
4
kilogramo
04 KILOS DE CEBOLLA
04 KILOS DE CEBOLLA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.857
10151608
Semillas de aceite de ricino
3
Litro
03 LITROS DE ACEITE
03 LITROS DE ACEITE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
50202311
Bebidas
3
Unidad
03 BEBIDAS DE 3 LITROS C/U
03 BEBIDAS DE 3 LITROS C/U
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.260
$ 4.261
50221102
Harina de trigo
2
Unidad
02 HARINAS DE 10 KG
02 HARINAS DE 10 KG
$ 7.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.462
$ 15.462
Total Neto
$ 41.866
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.954
TOTAL OC
$ 49.820
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.