Orden de Compra. Nº3762-1728-SE13 "PROGRAMA IEF "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-1728-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-09-2013
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA IEF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-121-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 4730,8402138
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23231602
Rodillo de terminación1Unidad01 RODILLO ESPONJA01 RODILLO ESPONJA $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
47131618
Mopas húmedas1Unidad01 ESCOBILLON01 ESCOBILLON $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
13111215
Película flexible de cloruro de polivinilo2UnidadFLEXIBLE DE 1/2 FLEXIBLE DE 1/2 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)2UnidadTERMINAL SOTERMINA SO $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.941
23153026
Mordaza de soporte8Unidad no definidaSOPORTE SIMPLESOPORTE SIMPLE $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.152 $ 2.151
12142001
Gas Xenón Xe1Unidad01 GAS BUTANO01 GAS BUTANO $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655 $ 655
20142702
Bombas de barra6Unidad06 BARRAS CORTINAS06 BARRAS CORTINAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad01 SILICONA BLANCA1 silicona blanca $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
86131502
Pintura1Unidad01 LATEX01 LATEX $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.092 $ 6.092
47131611
Palas para basura1Unidad01 PALA BASURA01 PALA BASURA $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303
Total Neto $ 24.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.731
TOTAL OC $ 29.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.