Orden de Compra. Nº
3762-1728-SE13
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PROGRAMA IEF
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3762-1728-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
11-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA IEF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-121-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Vicuña Mackena 340
Comuna
Paillaco
Impuesto
4730,8402138
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23231602
Rodillo de terminación
1
Unidad
01 RODILLO ESPONJA
01 RODILLO ESPONJA
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.429
$ 1.429
47131618
Mopas húmedas
1
Unidad
01 ESCOBILLON
01 ESCOBILLON
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.336
$ 1.336
13111215
Película flexible de cloruro de polivinilo
2
Unidad
FLEXIBLE DE 1/2
FLEXIBLE DE 1/2
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
2
Unidad
TERMINAL SO
TERMINA SO
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.942
$ 2.941
23153026
Mordaza de soporte
8
Unidad no definida
SOPORTE SIMPLE
SOPORTE SIMPLE
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.152
$ 2.151
12142001
Gas Xenón Xe
1
Unidad
01 GAS BUTANO
01 GAS BUTANO
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 655
$ 655
20142702
Bombas de barra
6
Unidad
06 BARRAS CORTINAS
06 BARRAS CORTINAS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.050
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
01 SILICONA BLANCA
1 silicona blanca
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
86131502
Pintura
1
Unidad
01 LATEX
01 LATEX
$ 6.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.092
$ 6.092
47131611
Palas para basura
1
Unidad
01 PALA BASURA
01 PALA BASURA
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.303
$ 1.303
Total Neto
$ 24.899
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.731
TOTAL OC
$ 29.630
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.