Orden de Compra. Nº3762-1739-SE16 "CONCEJALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-1739-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-11-2016
Nombre de la Orden de Compra CONCEJALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-89-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 4732,396823
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Italia
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal La Italia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos15Unidad ALIADOS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.437
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad KUCHEN DE NUEZ $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
50202310
Agua mineral4Unidad AGUA MINERAL 1,5 LTS $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252 $ 2.252
14111705
Servilletas de papel2Paquete SERVILLETAS $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramo AZUCAR $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
50202304
Jugos y néctar envasados4Unidad JUGOS 1,5 LTS. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.697
50201709
Café instantáneo1Tarro CAFE 170 GRS. $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647 $ 2.647
50201713
Bolsitas de te1Caja TE SUPREMO NEGRO 100 BLS. $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933
Total Neto $ 24.907
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.732
TOTAL OC $ 29.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.