Orden de Compra. Nº
3762-1762-SE12
"
MATERIALES DE ASEO PARA DPTO DE OBRAS MUNICIPALES
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3762-1762-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
24-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO PARA DPTO DE OBRAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-99-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Vicuña Mackena 340
Comuna
Paillaco
Impuesto
4897,683884
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311602
Cera de hueso
8
Unidad
CERA CASINO
CERA CASINO
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.640
$ 12.639
47131801
Limpiadores de suelos
4
Unidad
VIRUTILLA
VIRUTILLA
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.084
$ 2.084
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
RINSO EN POLVO
RINSO EN POLVO
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.227
$ 2.227
47131605
Cepillos de limpieza
1
Unidad
ESCOBILLA DE BAÑO
ESCOBILLA DE BAÑO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168
$ 168
44102908
Limpiadores de compact disc o CD o reparadores de
2
Unidad
LIMPIADOR POET
LIMPIADOR POET
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.302
$ 2.303
47131806
Barniz o ceras de muebles
4
Unidad
LUSTRAMUEBLES
LUSTRAMUEBLES
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.924
$ 2.924
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
CIF
CIF
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
31161705
Tuerca tapa
3
Unidad
TUERCA 2H CT
TUERCA 2H CT
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39
$ 38
31163215
Perno estriado
1
Unidad
PERNO COCINA
PERNO COCINA
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34
$ 34
Total Neto
$ 25.777
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.898
TOTAL OC
$ 30.675
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.