Orden de Compra. Nº
3762-201-SE19
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Materiales aseo, OPD
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3762-201-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
Materiales aseo, OPD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Vicuña Mackena 340
Comuna
Paillaco
Impuesto
6202,94117645474
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Italia
Razón Social
MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T.
10.000.391-0
Sucursal
La Italia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131816
Desodorantes
2
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.672
$ 2.672
14111703
Toallas de papel
6
Unidad
TOALLA ABSORBENTE NOVA
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.418
$ 2.420
14111704
Papel higiénico
8
Unidad
PAPEL HIGIENICO *4
$ 1.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.608
$ 8.605
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad
BOLSAS DE BASURA 50*70
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
47131611
Palas para basura
1
Unidad
UNID. PALA PLASTICA
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.336
$ 1.336
53102512
pañuelos
4
Unidad
CAJA PAÑUELOS DESCHABLES
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.872
$ 4.874
53131624
Toallitas húmedas
1
Unidad
TOALLA HUMEDAS SIMONS
$ 1.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.882
$ 1.882
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
2
Unidad
UNIDAD CERA BLEM REPUEST 450 CM
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.353
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
DESINFECTANTE PISO POETT
$ 1.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.756
$ 2.756
47131803
Desinfectantes domésticos
1
Unidad
CIF 750 GRS.
$ 1.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.882
$ 1.882
12141901
Cloro Cl
2
Unidad
UNIDAD CLORO 1 LT.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Unidad
UNIDAD LUSTRA-MUEBLES BLEM
$ 1.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.042
$ 1.042
Total Neto
$ 32.647
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.203
TOTAL OC
$ 38.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.