Orden de Compra. Nº3762-213-SE19 "Materiales de Oficina para programa familias"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-213-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina para programa familias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-69-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 7552,08008403202
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T. 7.114.255-8
Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153020
Guía de cinta4Unidad CINTA MASKIN $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
44121708
Marcadores4Unidad PLUMONES PIZARRA VERDES $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689
44121708
Marcadores4Unidad PLUMONES PIZARRA ROJOS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689
44121708
Marcadores4Unidad PLUMONES PIZARRA NEGROS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689
14111525
Papel multiuso50Unidad PAPEL KRAFF $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
44121708
Marcadores4Unidad PLUMONES PIZARRA AZULES $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
39121011
Fuentes de alimentación continua1Unidad ALARGADOR MACROTEL $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
20122113
Accesorios de cañón perforador de la tubería pasan1Unidad PERFORADORA SELLO OFFICE $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
44121804
Borradores2Unidad BORRADORES PIZARRA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
Total Neto $ 39.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.552
TOTAL OC $ 47.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.