Orden de Compra. Nº
3762-213-SE19
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Materiales de Oficina para programa familias
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3762-213-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Oficina para programa familias
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-69-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Vicuña Mackena 340
Comuna
Paillaco
Impuesto
7552,08008403202
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T.
7.114.255-8
Sucursal
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23153020
Guía de cinta
4
Unidad
CINTA MASKIN
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
44121708
Marcadores
4
Unidad
PLUMONES PIZARRA VERDES
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.689
44121708
Marcadores
4
Unidad
PLUMONES PIZARRA ROJOS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.689
44121708
Marcadores
4
Unidad
PLUMONES PIZARRA NEGROS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.689
14111525
Papel multiuso
50
Unidad
PAPEL KRAFF
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
44121708
Marcadores
4
Unidad
PLUMONES PIZARRA AZULES
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.688
39121011
Fuentes de alimentación continua
1
Unidad
ALARGADOR MACROTEL
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.723
$ 6.723
20122113
Accesorios de cañón perforador de la tubería pasan
1
Unidad
PERFORADORA SELLO OFFICE
$ 9.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
44121804
Borradores
2
Unidad
BORRADORES PIZARRA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
Total Neto
$ 39.748
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.552
TOTAL OC
$ 47.300
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.