Orden de Compra. Nº
3762-240-SE13
"
MATERIALES DE ASEO PARA DPTO DE OBRAS MUNICIPALES.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3762-240-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
29-01-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO PARA DPTO DE OBRAS MUNICIPALES.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-121-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Vicuña Mackena 340
Comuna
Paillaco
Impuesto
5814,94905
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos
5
Unidad
VIRUTILLA MEDIANA
VIRUTILLA MEDIANA
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.640
$ 1.639
47131801
Limpiadores de suelos
5
Unidad
VIRUTILLA LIQUIDA
VIRUTILLA LIQUIDA
$ 1.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.175
$ 6.176
42311602
Cera de hueso
8
Unidad
CERA CASINO
CERA CASINO
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.424
$ 10.420
25171506
Bomba lava parabrisas
1
Unidad
QUIX
QUIX
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
49241705
Limpiador automático de piscina
2
Unidad
LIMPIADOR POET
LIMPIADOR POET
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.302
$ 2.303
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
CIF
CIF
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
RINSO
RINSO
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.269
$ 2.269
47131806
Barniz o ceras de muebles
4
Unidad
LUSTRAMUEBLES
LUSTRAMUEBLES
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.924
$ 2.924
47131602
Paños de limpieza absorbente
2
Unidad
PAÑOS
PAÑOS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
Total Neto
$ 30.605
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.815
TOTAL OC
$ 36.420
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.