Orden de Compra. Nº3762-257-SE19 "Insumos de aseo para centro de la mujer"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-257-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2019
Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo para centro de la mujer
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 12603,8655461821
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Italia
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal La Italia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles5Unidad LUSTRA MUEBLES $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
47131502
Paños de limpieza6Unidad PAÑO MULTIUSO $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059
12141901
Cloro Cl6Unidad CLORO GEL $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.362 $ 7.361
53131608
Jabones3Unidad JABON LIQUIDO $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.185 $ 4.185
32131003
Pastillas de semiconductor4Unidad PASTILLAS PARA ESTANQUE 3 X $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.068 $ 12.067
47131805
Limpiadores de uso general4Unidad QUIX O LAVALOZA GRANDES $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.378
47121802
Removedores2Unidad CIF GRANDE $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
53131606
Desodorantes5Unidad POET $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.891
47131816
Desodorantes6Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.716 $ 7.714
47131502
Paños de limpieza4Unidad PAÑO PARA PISO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.689
Total Neto $ 66.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.604
TOTAL OC $ 78.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.