|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3762-3003-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MAT. REP. BAÑO PLAZA - DOM OPERACIONES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3762-61-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
|
|
R.U.T. |
69.200.900-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackena 340 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
|
|
R.U.T. |
69.200.900-2 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackena 340 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
1073,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackena 340 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria Tuchie |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.145.979-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ferreteria Tuchie |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162407
| Pestillo | 1 | Unidad | | PESTILLO NEGRO 8" |
$ 6.864,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.864
|
$ 6.864
|
31162407
| Pestillo | 10 | Unidad | | TIRAFONDO 1/4 X 1.1/2 |
$ 61,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 610
|
$ 610
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.474
|
|
Descuento
|
$ 1.824
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.074
|
|
$ 6.724
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.