|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3762-400-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-04-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PASTA MURO DOM OPERACIONES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3762-2-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Paillaco |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
|
|
R.U.T. |
69.200.900-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackena 340 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
|
|
R.U.T. |
69.200.900-2 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 340 |
|
Comuna |
Paillaco
|
|
Impuesto |
5367,69 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 340 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria Tuchie |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.145.979-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ferreteria Tuchie |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15121511
| Pasta para montaje | 1 | Unidad | | PASTA MURO TAJAMAR GL |
$ 6.831,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.831
|
$ 6.831
|
86131502
| Pintura | 1 | Unidad | | ESMALTE AL AGUA AZUL COLONIAL GALON SHERWIN WILLI |
$ 21.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.420
|
$ 21.420
|
|
|
Total Neto
|
$ 28.251
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.368
|
|
$ 33.619
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.