Orden de Compra. Nº3762-446-SE15 "DEPORTES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-446-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-04-2015
Nombre de la Orden de Compra DEPORTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-89-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 3662,688596
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuel navarro gomez
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal manuel navarro gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20Unidad VASOS PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20Unidad VASOS PLASTICOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 504
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad GALLETAS SURTIDAS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958
50181905
Galletas dulces o pastelitos2Unidad QUEQUE IDEAL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50202310
Agua mineral1Unidad AGUA MINERAL S/G $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555 $ 555
50202303
Jugos y néctar concentrados6Unidad JUGOS WATS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.546
14111703
Toallas de papel1Unidad NOVA $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395 $ 395
52121602
Servilletas1Unidad SERVILLETAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
50201709
Café instantáneo1Tarro CAFE 170 GRS. $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.689 $ 3.689
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramo AZUCAR $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
Total Neto $ 19.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.663
TOTAL OC $ 22.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.