Orden de Compra. Nº3762-448-SE19 "Material aseo OPD"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-448-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Material aseo OPD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 4785,12605040063
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Italia
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal La Italia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel6Unidad toalla nova $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.218
14111704
Papel higiénico8Unidad   $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.872 $ 8.874
47121701
Bolsas de basura4Unidad   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.319
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad poet $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad cif $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
12181501
Ceras sintéticas2Unidad cera blem $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.084 $ 4.084
47131602
Paños de limpieza absorbente1Unidad paño danzarina $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad lustra muebles $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941 $ 941
47131810
Productos para lavar platos1Unidad quick $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395 $ 1.395
12131706
Cerillas1Unidad fosforos $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487 $ 487
47131603
Esponjas2Unidad esponja loza $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538 $ 538
Total Neto $ 25.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.785
TOTAL OC $ 29.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.