Orden de Compra. Nº3762-452-SE17 "PROGRAMA FAMILIAS SS Y OO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-452-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2017
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA FAMILIAS SS Y OO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3788-18-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 7983,18991
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T. 7.114.255-8
Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1CajaCORCHETESCORCHETES $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
44122104
Clips para papel2CajaCLIPSCLIPS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44121802
Líquido corrector2UnidadCORRECTORCORRECTOR $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
44121604
Timbres y sellos2UnidadHUELLEROSHUELLEROS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
44121708
Marcadores2UnidadDESTACADORDESTACADOR $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
44121704
Lápiz pasta9UnidadLAPIZ GELLAPIZ GEL $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.349 $ 11.345
14111511
Papel de escribir4UnidadRESMA OFICIORESMA OFICIO $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.108 $ 13.109
44111905
Pizarras para plumón y accesorios3UnidadPLUMÓN PLUMÓN $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
44121505
Sobres especiales3UnidadSOBRE OFICIOSOBRE OFICIO $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadSCOCHSCOCH $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
14111530
Notas de papel autoadhesivo2PaqueteTACOSTACOS $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.387
Total Neto $ 42.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.983
TOTAL OC $ 50.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.