Orden de Compra. Nº3762-47-SE22 "Materiales para Centro Cultural Estacion - Dom Operaciones"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-47-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Centro Cultural Estacion - Dom Operaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-26-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Paillaco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 9251,73688
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE
R.U.T. 76.145.979-1
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181804
Gafas protectoras3Unidad Lente Dual Gris B3000 Black Full $ 1.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.824 $ 4.825
31211910
Mitones3Unidad Guante Trabajo Cabretilla Cromo Activex $ 1.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.452 $ 4.452
31211904
Brochas1Unidad Brocha Cerda Natural 3 $ 1.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.928 $ 1.928
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria10Unidad Disco Corte Metal Classic 4.1/2 x 1.0 Norton $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.970 $ 6.970
42143601
Chalecos y chaquetas de sujeción2Unidad Chaleco Geólogo L Naranjo - Azul $ 5.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.584 $ 11.583
27111504
Cuchillos de bolsillo2Unidad Cuchillo Cartonero CUT-6X 16977 Truper $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
31211501
Pinturas al esmalte1Galón Pintura Techo Agua Negro Galon Tajamar $ 14.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.295 $ 14.295
Total Neto $ 48.693
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.252
TOTAL OC $ 57.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.