Orden de Compra. Nº3762-48-SE23 "Lienzos y Letreros DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-48-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Lienzos y Letreros DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Paillaco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001005 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 340
Comuna Paillaco
Impuesto 33364
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PuntoPrint
Razón Social HMINNOVA SPA
R.U.T. 76.645.513-1
Sucursal PuntoPrint
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios1Unidad no definida Según cotización n°4119 $ 175.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.600 $ 175.600
Total Neto $ 175.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.364
TOTAL OC $ 208.964


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.