Orden de Compra. Nº3762-493-SE23 "MATERIALES REJA GIMNASIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-493-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REJA GIMNASIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Paillaco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010/1 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 340
Comuna Paillaco
Impuesto 15145,09
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T. 76.145.979-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Unidad ESMALTE SINT VERDE LT TAJAMAR $ 7.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.007 $ 7.007
27111501
Hojas de cuchillo2Unidad HOJA CIERRA METAL 24D BAHCO $ 1.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.116 $ 2.116
31211904
Brochas1Unidad BROCHA CERDA NATURAL 2 CONDECORA $ 1.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.086 $ 1.086
31162301
Perfiles de montaje24Unidad PERFIL RECT 40X20X2.0MM $ 2.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.208 $ 65.208
23171509
Soldadura1Unidad SOLDADURA PUNTO AZUL 6011 3/32" KRAFTER $ 4.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.294 $ 4.294
Total Neto $ 79.711
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.145
TOTAL OC $ 94.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.