Orden de Compra. Nº3762-565-SE23 "Materiales reparación Secplan"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-565-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación Secplan
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Paillaco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010/1 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 340
Comuna Paillaco
Impuesto 7816,79
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T. 76.145.979-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad ADHESIVO PVC 240CC VINILIT $ 4.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.675 $ 4.675
31191501
Papeles de lija1Unidad LIJA FIERRO 80 NORTON $ 716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716 $ 716
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)18Unidad PVC SANITARIO 75MM $ 1.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.512 $ 28.512
40142317
Codo de tubería7Unidad CODO SAN GRIS 75MM X 87 SOLDAR $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.238 $ 7.238
Total Neto $ 41.141
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.817
TOTAL OC $ 48.958


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.