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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3762-565-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales reparación Secplan |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3762-2-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Paillaco |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
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R.U.T. |
69.200.900-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackena 340 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
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R.U.T. |
69.200.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 340 |
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Comuna |
Paillaco
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Impuesto |
7816,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 340 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Tuchie |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
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R.U.T. |
76.145.979-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria Tuchie |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60123601
| Pegamento de purpurina | 1 | Unidad | | ADHESIVO PVC 240CC VINILIT |
$ 4.675,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.675
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$ 4.675
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31191501
| Papeles de lija | 1 | Unidad | | LIJA FIERRO 80 NORTON |
$ 716,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 716
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$ 716
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13102030
| Cloruro de polivinilo (PVC) | 18 | Unidad | | PVC SANITARIO 75MM |
$ 1.584,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.512
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$ 28.512
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40142317
| Codo de tubería | 7 | Unidad | | CODO SAN GRIS 75MM X 87 SOLDAR |
$ 1.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.238
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$ 7.238
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Total Neto
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$ 41.141
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.817
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$ 48.958
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.