Orden de Compra. Nº3762-600-SE21 "Insumos para Programa Proder"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-600-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Insumos para Programa Proder
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-41-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Paillaco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 153791,7
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEPA SPA
Razón Social COVEPA SPA
R.U.T. 88.909.800-7
Sucursal COVEPA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121509
Bandejas de empaquetamiento50Unidad BANDEJA SUPER RIGI (1.2) 128 CAV S $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
24101715
Cinta transportadora1Unidadrollo cinta riego green drip 8 mil 20 cm 500 mlRgo cinta de riego 8ml-20cms-5litrosxhora x 350 mts $ 29.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.190 $ 29.190
27112003
Rastrillos8Unidadrastrillo con mango 14 dientesRastrillo 14 dientes mango madera $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.680 $ 41.680
21101502
Pulverizadores8Unidadpulverizador manual 16 lts.Pulverizador SOLO 15 litros 425b $ 59.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.960 $ 478.960
25181709
Pala cargadora8Unidadpala punta de huevoPala carrilana IMACASA $ 8.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.520 $ 65.520
27112008
Azadas8Unidadgualato 8"Gualato mediano+mango azadon $ 8.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.720 $ 70.720
24112404
Caja2Unidadcaja herramientasCaja herramientas truper 20 $ 16.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.720 $ 33.720
51101717
Ivermectina3Unidadinvectina frasco de 500 cc. invectina frasco de 500 cc. $ 7.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.460 $ 23.460
51101713
Antiparasitario tópico Malation1Unidadrumiten frasco de 3.000 cc. rumiten frasco de 3.000 cc. $ 32.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.180 $ 32.180
42294935
Agujas de punción, revestimientos, obturadores o cánulas para endoscopia, o bandejas de procedimiento, kits o productos relacionados100Unidadaguja desechable 18 g x 1/2aguja desechable 18 g x 12 $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
42294935
Agujas de punción, revestimientos, obturadores o cánulas para endoscopia, o bandejas de procedimiento, kits o productos relacionados100Unidadaguja desechable 18 g x 11/2aguja desechable 18 g x 112 $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Total Neto $ 809.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.792
TOTAL OC $ 963.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.