Orden de Compra. Nº3762-624-SE18 "MATERIALES CENTRO DE LA MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-624-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CENTRO DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-69-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 25785,66095
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T. 7.114.255-8
Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería20Resma RESMAS HOJA OFICIO $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.540 $ 65.546
14111509
Artículos de papelería10Resma RESMAS HOJAS CARTA $ 2.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.580 $ 28.577
44121701
Lápiz pasta5Caja CAJAS LÁPIZ COLOR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
44121506
Sobres estándar30Unidad SOBRES OFICIO $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
14111610
Cartulina20Unidad CARTULINAS COLORES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
60123601
Pegamento de purpurina15Unidad PEGAMENTO BARRA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.343
44122010
Divisores20Unidad SEPARADORES CARPETS $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
44122104
Clips para papel4Unidad PINZA SUJETA PAPELES $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403
Total Neto $ 135.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.786
TOTAL OC $ 161.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.