Orden de Compra. Nº
3762-635-SE13
"
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SOCIOLABORAL
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3762-635-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
01-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SOCIOLABORAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-115-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Vicuña Mackena 340
Comuna
Paillaco
Impuesto
6498,3191734
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T.
7.114.255-8
Sucursal
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
1
Caja
01 CAJA DE LAPIZ PASTA
01 CAJA DE LAPIZ PASTA
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.403
$ 8.403
44121708
Marcadores
2
Unidad
02 DESTACADORES
02 DESTACADORES
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
44122011
Carpetas para archivos
4
Unidad
04 CARPETAS PLASTIFICADAS
04 CARPETAS PLASTIFICADAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
44122001
Archivadores de fichas
6
Unidad
06 ARCHIVADORES
06 ARCHIVADORES
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.056
$ 7.059
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad
02 PLUMONES PERMAN
02 PLUMONES PERMAN
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
44121802
Líquido corrector
2
Unidad
02 CORRECTORES
02 CORRECTORES
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.597
44121505
Sobres especiales
10
Unidad no definida
10 SOBRES OFICIO
10 SOBRES OFICIO
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31162305
Abrazaderas de montaje
1
Unidad
01 CAJA DE CLIPS
01 CAJA DE CLIP
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
14111530
Notas de papel autoadhesivo
1
Unidad
01 TACO NOTAS
01 TACO NOTAS
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad
04 RESMAS OFICIO
04 RESMAS OFICIO
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
44111616
Separadores de talones
2
Unidad
02 SEPARADORES DE ARCHIVO
02 SEPARADORES DE ARCHIVOS
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
Total Neto
$ 34.202
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.498
TOTAL OC
$ 40.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.