Orden de Compra. Nº3762-650-SE24 "Reparación y Mant-DOM Operaciones"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-650-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Reparación y Mant-DOM Operaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004001/2 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 1291563
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEUBACAR LTDA.
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA
R.U.T. 76.396.601-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEUBACAR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalLÍNEA 2: MANTENCIONESLÍNEA 2: MANTENCIONES $ 1.320.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.200 $ 1.320.200
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalLÍNEA 3: REPUESTOSLÍNEA 3: REPUESTOS $ 3.339.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.339.500 $ 3.339.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalLÍNEA 5: NEUMÁTICOSLÍNEA 5: NEUMÁTICOS $ 2.138.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.138.000 $ 2.138.000
Total Neto $ 6.797.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.291.563
TOTAL OC $ 8.089.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.