Orden de Compra. Nº3762-695-SE20 "Mantencion camión recolector LBCH-30 Y BRBF-87-DOM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-695-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Mantencion camión recolector LBCH-30 Y BRBF-87-DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-23-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 7089,09
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUBRICENTRO PAILLACO
Razón Social RICARDO GERMAN OSWALD BUCHNER
R.U.T. 5.724.940-4
Sucursal LUBRICENTRO PAILLACO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103004
Fusibles2Unidad AMPO TPO FUSIBLE 24 V $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad AISLADORA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
44103004
Fusibles2Unidad no definida AMPERAJE TABLERO 24V $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
39111521
Plafones4Unidad FAROL LED CHICO $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.807
39101601
ampolletas halógenas1Unidad FOCO LED 0552A $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
44103004
Fusibles10Unidad AMP COLA PESC 24 V $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
39111521
Plafones1Unidad FAROL LED GDE ROJO POS/FREN $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
Total Neto $ 37.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.089
TOTAL OC $ 44.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.