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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3762-695-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-08-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion camión recolector LBCH-30 Y BRBF-87-DOM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3762-23-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Paillaco
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R.U.T. |
69.200.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackena 340 |
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Comuna |
Paillaco
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Impuesto |
7089,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackena 340 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUBRICENTRO PAILLACO |
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Razón Social |
RICARDO GERMAN OSWALD BUCHNER
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R.U.T. |
5.724.940-4 |
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Sucursal |
LUBRICENTRO PAILLACO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103004
| Fusibles | 2 | Unidad | | AMPO TPO FUSIBLE 24 V |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 672
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$ 672
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31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 1 | Unidad | | AISLADORA |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.513
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$ 1.513
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44103004
| Fusibles | 2 | Unidad no definida | | AMPERAJE TABLERO 24V |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 672
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$ 672
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39111521
| Plafones | 4 | Unidad | | FAROL LED CHICO |
$ 4.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.808
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$ 16.807
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39101601
| ampolletas halógenas | 1 | Unidad | | FOCO LED 0552A |
$ 5.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.042
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$ 5.042
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44103004
| Fusibles | 10 | Unidad | | AMP COLA PESC 24 V |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.202
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39111521
| Plafones | 1 | Unidad | | FAROL LED GDE ROJO POS/FREN |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.403
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$ 8.403
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Total Neto
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$ 37.311
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.089
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$ 44.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.