Orden de Compra. Nº3762-720-SE19 "Insumos Taller Inia Ganaderos, Rural"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-720-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Insumos Taller Inia Ganaderos, Rural
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 6035,29411763852
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Italia
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal La Italia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151704
Cucharas domésticas20Unidad UND. CUCHARAS METÁLICAS DE TE $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad UND. PIE DE LIMON $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
50201706
Café1Unidad UND. TARRO DE CAFE 170 GRS. $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
50131701
Leche o productos de mantequilla3Unidad LTS. LECHE ENTERA $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.169 $ 2.168
50201713
Bolsitas de te1Unidad UNIDAD DE CAJA DE TE $ 3.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.311 $ 3.311
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas3Unidad UND. KUCHEN SURTIDOS $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.354 $ 12.353
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad AZUCAR KILO $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
Total Neto $ 31.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.035
TOTAL OC $ 37.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.