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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3762-734-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-04-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA ARREGLO DE BAÑO DE ALCALDIA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3762-99-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Paillaco
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R.U.T. |
69.200.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackena 340 |
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Comuna |
Paillaco
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Impuesto |
910,08195 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackena 340 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz |
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Razón Social |
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
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R.U.T. |
4.899.849-6 |
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Sucursal |
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42171607
| Collarines para sacar o collarines cervicales, de | 1 | Unidad | SELLO CERA.
COD. 9397 | SELLO CERA.
COD. 9397 |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 924
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$ 924
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31161601
| Pernos de anclaje | 2 | Unidad | PERNOS ANLCAJE
COD. 11419 | PERNOS ANLCAJE
COD. 11419 |
$ 647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.294
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$ 1.294
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40141702
| Grifos | 1 | Unidad | LLAVE PASO BOLA
COD. 404 | LLAVE PASO BOLA
COD. 404 |
$ 1.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.252
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$ 1.252
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40141716
| Sifones en P | 1 | Unidad | SIFON DE LAVAMANOS
COD. 10235 | SIFON DE LAVAMANOS
COD. 10235 |
$ 1.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.092
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$ 1.092
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31201519
| Cinta para reparar tubería o manguito | 1 | Unidad | TEFLON DE 3/4 RO | TEFLON DE 3/4 RO |
$ 227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 227
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$ 227
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Total Neto
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$ 4.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 910
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$ 5.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.