Orden de Compra. Nº3762-883-SE18 "Insumos sesiones Progr. Psiocosocial"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-883-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2018
Nombre de la Orden de Compra Insumos sesiones Progr. Psiocosocial
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 7585,6302520877
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Italia
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal La Italia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café2Unidad no definida   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.538 $ 6.538
14111703
Toallas de papel1Unidad no definida   $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042 $ 1.042
50201713
Bolsitas de te1Unidad no definida   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
50202310
Agua mineral3Unidad no definida   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.739
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara15Unidad no definida   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.218
50192303
Postres, helados o yogurt congelado20Unidad no definida   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.025
50131701
Leche o productos de mantequilla20Unidad no definida   $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.218
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad no definida   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de 2Unidad no definida   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
Total Neto $ 39.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.586
TOTAL OC $ 47.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.