Orden de Compra. Nº3762-887-SE12 "MATERIALES DE ESCRITORIO PARA MUNICIPALIDAD."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-887-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO PARA MUNICIPALIDAD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3762-104-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 12709,29
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes2Caja CORCHETES BOSTITCH B-8 3/ 8 5000 STCR-2115 CORCHETES BOSTITCH B-8 3/ 8 5000 STCR-2115 $ 2.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008
45121803
Visores de microfilmes4CajaVISORES TERMODOBLADOS SOCOMISCH PQT/100 VISORES TERMODOBLADOS SOCOMISCH PQT/100 $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.880 $ 3.880
14111805
Talones o talonarios10UnidadNOTA ADHESIVA HIGHLAND 6549 MED. AMARILLO 100 HJNOTA ADHESIVA HIGHLAND 6549 MED. AMARILLO 100 HJ $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADOR OFICIO ANCHO COLON 818-HB-BURDEO ARCHIVADOR OFICIO ANCHO COLON 818-HB-BURDEO $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios10UnidadADHESIVO STICH FIC DE 10GRADHESIVO STICH FIC DE 10GR UF 279,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.790,0000 UF 2.790,0000
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIOCARPETAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M REF: 500CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M REF: 500 $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.930 $ 2.933
24141607
Separadores de cartón10PaqueteSEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S.SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.510 $ 2.510
44121505
Sobres especiales4PaqueteSOBRE AMERICANO BLANCOSOBRE AMERICANO BLANCO $ 452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.808 $ 1.808
44121506
Sobres estándar2PaqueteTARJETA BLANCA T/AMERIC.9.5X22 225GR 100UN OPALINA TARJETA BLANCA T/AMERIC.9.5X22 225GR 100UN OPALINA $ 1.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.462 $ 3.462
11141604
Papel usado20ResmaRESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO.RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO. UF 1.795,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 35.900,0000 UF 35.900,0000
Total Neto $ 66.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.709
TOTAL OC $ 79.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.