Orden de Compra. Nº3762-887-SE19 "Insumos para Omil"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-887-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Insumos para Omil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 6900,67226890292
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Italia
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal La Italia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Unidad UND. DE NESCAFE EXTRA GRANDE $ 7.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.773 $ 7.773
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad KG. DE AZUCAR $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad UND. STEVIA $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933
50202303
Jugos y néctar concentrados10Unidad UND. JUGOS WATT 1.5 LT. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
52121602
Servilletas4Unidad no definida UND. PAQUETES DE SERVILLETAS $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312 $ 1.311
14111704
Papel higiénico4Unidad UND. ROLLOS CONFORT $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
50181905
Galletas dulces o pastelitos8Unidad UND. GALLETAS ALTEZA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos8Unidad UND. DE GALLETAS TRITON $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.968 $ 3.966
Total Neto $ 36.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.901
TOTAL OC $ 43.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.