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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3762-921-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3762-48-COT20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Paillaco
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R.U.T. |
69.200.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackena 340 |
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Comuna |
Paillaco
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Impuesto |
40071 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackena 340 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SANTA SOFIA SpA |
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Razón Social |
SANTA SOFIA SpA
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R.U.T. |
76.542.726-6 |
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Sucursal |
SANTA SOFIA SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 60 | Unidad | Lápiz pasta cuerpo blanco | |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.000
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$ 27.000
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24111501
| Bolsas de lona | 60 | Unidad | Bolsa TNT tamaño 27x30 cm color blanca | |
$ 720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.200
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$ 43.200
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42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per | 60 | Unidad | Mascarilla doble capa poliester mas TNT segunda capa | |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.000
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$ 63.000
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24122002
| Botellas de plástico | 60 | Unidad | Botella de alcohol gel de 100 cc | |
$ 1.295,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.700
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$ 77.700
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Total Neto
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$ 210.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.071
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$ 250.971
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.