Orden de Compra. Nº3762-946-SE18 "INSUMOS ALIMENTACIÓN PARA SEMINARIO HORTICOLA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-946-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTACIÓN PARA SEMINARIO HORTICOLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 25305,473
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Italia
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal La Italia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Unidad   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
50201713
Bolsitas de te1Unidad TE 100 BOLSITAS LIPTON $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Unidad KILOS DE AZUCAR $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad UNIDADES DE JUGOS 200 ML $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos70Unidad VASOS PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
52151704
Cucharas domésticas70Unidad no definida UNIDADES DE CUCHARAS $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.353
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos150Unidad no definida UNIDADES DE EMPANADAS $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.600 $ 99.600
Total Neto $ 133.187
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.305
TOTAL OC $ 158.492


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.