Orden de Compra. Nº3762-949-SE18 "MATERIALES PARA CASA DE LA MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-949-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CASA DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-69-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 3081,3763
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T. 7.114.255-8
Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidad CUADERNO TIPO AGENDA TAPA DURA CON ESPIRAL $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
44121612
Cuchillos cartoneros2Unidad CARTONERO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
44121707
Lápices de colores6Unidad LAPICES GEL AZUL $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563
44122104
Clips para papel1Unidad CAJAS DOBLE CLPS 32 MM $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
44122104
Clips para papel1Unidad CAJA DOBLE CLIPS 41 MM $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
43232503
Corrector ortográfico1Unidad CORECTOR $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
Total Neto $ 16.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.081
TOTAL OC $ 19.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.